关注微信公众号查券更方便
企业内部审计全流程指南 中小企业内部审计实务 企业绩效审计 企业管理书 会计审计教程书 内审员参考手册 企业内部审计学习书籍
企业内部审计实务详解 提高内部审计工作者业务操作水平 内部审计技术与方法 企业内部控制管理 财务人员 企业管理 内部审计书籍
中国财政经济出版社行业内部审计
财务审计实务指南 亚东 合规审计普华审计实务工具书 财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断实操案例 人民邮电出版社
内部审计学 张庆龙 第3版第三版 高等学校经济管理类主干课程教材 审计系列 中国人民大学出版社 9787300333144
现行审计法规准则政策解读2024
风险导向内部审计实务指南
一本书学内部审计 新手内部审计从入门到精通 从新手到高手系列 解析审计思维和方法 审计方案 实用技能 帮助职场内审新手快速入门
当当网 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计编审委员会 人民邮电出版社 正版书籍
【内审工作案例5册】内部审计情景案例+合规型内部审计+内部审计思维与沟通+增值型内部审计+内部审计工作指南 人民邮电出版社
风险导向内部审计实务指南 付淑威著 六大模块解读 随书附赠17个审计工作模板示例 审计人员的实战工具书 博库网正版书籍
2024年国际注册内部审计师CIA考试教材内部审计基础 实务 知识要素 专业实务框架 习题汇编 中国内部审计协会 财政经济 西苑出版社
【新华文轩】企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 人民邮电出版社 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网
变革的推动者:身处时代变局中的内部审计人员 (美)理查德 F.钱伯斯 9787511932846 中国时代经济出版社
合规审计实务指南 唐鹏展 合规审计普华审计实务工具书 财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断实操案例 人民邮电出版社
金融机构审计实务指南 合规审计普华审计实务工具书 财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断实操案例 人民邮电出版社
当当网 内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析 牛恺 人民邮电出版社 正版书籍
数字化审计实务指南 程广华 合规审计普华审计实务工具书 财务会计内部审计企业合规风险舞弊反垄断实操案例 人民邮电出版社
【新华文轩】企业内部审计全流程实战从入门到实践 人民邮电出版社 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网
医院内部审计实务 “人手一册”的工作规范和实操指南 中国财政经济出版社 医院内部审计实务与案例分析 中国时代经济出版社
内部审计文书制作与范例(第二版) 周庆西 周天 9787511933447 中国时代经济出版社
医院内部审计实务医院经济责任审计实务指南 郭云波,胡兴华,瞿晓龙 编著 医院职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理
当当网合规型内部审计
风险导向内部审计实务指南 付淑威 普华审计系列 内部审计实操 审计工作模板 人民邮电出版社 正版书籍
从新手到高手系列--一本书学内部审计 正版书籍
【新华书店旗舰店官网】合规型内部审计(精准发现违规行为实时化解合规风险)/内部审计工作法系列 正版书籍
官网正版 内部审计工作法 谭丽丽 罗志国 营造内部设计环境 编制审计计划 反舞弊审计 大数据运用 审计报告撰写和沟通 内审案例
南京审计大学 审计学基础 王会金 中国人民大学出版社 经济管理类主干课程教材 审计学教材 政府审计注册会计师审计内部审计
内部审计整改实务与案例 新时代审计整改丛书 高雅青 李三喜 李玲 9787511934123 中国时代经济出版社
【新华书店旗舰店官网】内部审计思维与沟通(发现审计问题克服沟通障碍实现审计价值)/内部审计工作法系列 正版书籍
合规审计实务指南唐鹏展
国际内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 译 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 中国财政经济出版社
银行内部审计实务与案例 《银行内部审计实务与案例》编写组编写 9787511928795 中国时代经济出版社
【2021新书】工业企业审计实务指南 审计报告内部审计学企业管理实务财务报表财务会计财会舞弊税务投资大风控企业会计准则书籍
企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析第2版 内部审计书籍 依据中国内部审计准则基本规范编写书籍 人民邮电出版
合规审计实务指南风险导向5册
企业内部审计全流程指南
【文】 高校内部审计理论与创新实践研究 9787574208315 天津科学技术出版社7
中国财政经济出版社教材
内部审计工作法 谭丽丽 罗志国 审计思维和方法 会计审计准则统计 会计基础教材 入门 基础会计一本书读懂财报 会计学财务报表分析
内部审计工作法谭丽丽
人大社自营 内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)张庆龙 /中国人民大学出版社
正版现货:内部审计实务操作从入门到实战 9787115587817 人民邮电出版社 惠增强
国际内部审计专业实务框架 中国内审计协会 中国财政经济出版社9787522331515
【新华文轩】一本书读懂内部审计 孙伟航 红旗出版社 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网
合规管理审计实务与案例 新时代内部审计创新实践丛书 高雅青,李三喜,李克迪 9787511933294 中国时代经济出版社
企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 第2版 2024年新版内部审计书籍 依据中国内部审计准则基本规范编写
力源图书 全新正版自学考试教材 14034内部审计学(第四第4版)时现 主编 中国时代经济出版社9787511932525
内部审计情景案例 理解审计行为 辨析审计决策 合规管理内审理论审计实务经验书 人民邮电出版社 企业内审实务 财会类书籍
内审人员进阶之道-内部审计操作实务与案例解析 企业财务会计管理内控风控审计书籍 新华书店正版书籍 凤凰新华书店旗舰店
内部审计理论与实务
【审计员的工具书】神查账 邓治萍著 内部审计 企业内部控制 审计书籍 审查指南 财报盈亏 老板财务管控 统计推断 专利审查指南
当当网 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 袁小勇,林云忠 人民邮电出版社 正版书籍
当当网 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 企业内部审计编审委员会 人民邮电出版社 正版书籍
企业内部审计实务指南 审计流程、查证方法、案例示范新华正版
当当网 风险导向内部审计实务指南 付淑威 人民邮电出版社 正版书籍
一本书读懂内部审计 孙伟航 著 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 红旗出版社
【新华文轩】内部审计 理论基础 工作流程 案例详解 微课版 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网 人民邮电出版社
【2023年版】新版现行审计法规与审计准则及政策解读立信会计出版社基本法律法规内部审计经济责任及自然资产离任外部审计现行审计
审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)复旦大学出版社9787309143898
审计全流程技术操作实务指南 审计实务关键点经典案例社会审计内部审计法律法规解释审计专业企业经营管理企业培训咨询人员参考书
正版图书 企业内部控制与风险管理工具箱风险基础内部审计理论实务案例董大胜韩晓梅大连出版社
内部审计工作指南思维与沟通增值型合规型内部审计情景案例套装5册 内部审计工作指导用书人民邮电出版社
内部审计工作指南+内部审计思维与沟通+增值型内部审计+合规型内部审计+内部审计情景案例 套装5册
【新华正版】企业内部审计实务详解(审计程序+实战技法+案例解析第2版) 人民邮电
正版图书 内部审计思想贝利王光远中国时代经济出版社
正版图书 内部审计普通高等学校十三五规划教材李冬辉周广秀渠帅张雪峰中国铁道出版社
教现代内部审计学(第2版)/秦荣生
【正版】内部审计学人大秦荣生
内部审计思维与沟通+合规型内部审计+内部审计情景案例+内部审计工作指南套装4册 袁小勇等 著 经济
2册 内部审计+内部控制与风险管理 李正 工商管理 审计学 高等学校会计学与财务管理专业系列教材 高等教育出版社 书籍正版
正版图书 内部审计学时现中国时代经济出版社
风险基础内部审计理论
内部审计学(资源拓展应用型会计系列规划教材)
人大出版社审计系列教材秦荣生
人民大学出版社内部审计学第3版
二手内部审计(第四版) 王宝庆 东北财经大学出版社
浙商内审价值创造:18位民营企业家谈内部审计 叶青 9787511928993 中国时代经济出版社
数智领航:2023年内部审计数字化转型领航案例 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 9787511933218 中国时代经济出版社
内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍
内部审计思维与沟通 发现审计问题 克服沟通障碍 实现审计价值 袁小勇,林云忠 编 企业内审实务 人民邮电出版社 正版书籍博库网
《审计署关于内部审计工作的规定》图解 9787511927736 中国时代经济出版社
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 编
【正版书】【正版现货】银行内部审计理论与实务 银行内部审计丛书
【当当网正版书籍】企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
正版内部审计 第四版 王宝庆 9787565450051 高等教育审计精品教材 本科专业 东北财经大学出版社
正版内部审计学 秦荣生 中国人民大学出版社 审计系列 高等学校经济管理类主干课程教材书籍
【李金华作序】合规型内部审计 精准发现违规行为实时化解合规风险 内部审计工作法系列 内审实务 人民邮电出版社 正版书籍
2024新书内部审计整改实务与案例 新时代审计整改丛书 高雅青 李三喜 李玲 9787511934123 中国时代经济出版社
【新华文轩】企业内部审计全流程指南 杨文梅 主编 人民邮电出版社 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网
增值型内部审计 提升经营效率强化风险管理促进价值再造 内部审计工作法系列 周平荣欣 人民邮电出版社 内审会计财务用书籍
正版二手 内部审计 王宝庆张庆龙 9787565440700 东北财经大学出